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    Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen einrichten

    Auf der Seite Zahlungsausgleichsvorschriften richten Sie die Regeln ein, um zu steuern, wie Zahlungstext (bei einer Banktransaktion) automatisch mit dem Text auf zugehörigen offenen (unbezahlten) Rechnungen, Gutschriften oder anderen Einträgen abeglichen wird, wenn Sie die Funktion Automatisch anwenden auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung abgleichen.

    Sie richten neue Regeln zur Zahlungsanwendung ein, indem Sie auswählen, welche Arten von Daten in einer Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit Daten einem oder mehreren offenen Posten übereinstimmen müssen, bevor die zugehörige Zahlung automatisch auf die offenen Posten angewendet wird. Die Qualität jedes automatischen Ausgleichs wird als Wert zwischen Niedrig und Hoch im Feld Übereinstimmungsgenauigkeit auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt entsprechend der Zahlungsausgleichsregel angezeigt, die verwendet wurde.

    Jede Reihe auf der Seite Zahlungsausgleichsregeln repräsentiert eine Zahlungsausgleichsregel. Regeln werden in der Reihenfolge angewendet, die durch das Feld Sortierreihenfolge angegeben ist. Wenn mehrere Regeln gleichzeitig verwendet werden, wird die Übereinstimmungsgenauigkeit der als am höchsten sortierten Regel verwendet.

    Die automatische Abstimmungsfunktion basiert auf priorisierten Zuordnungskriterien. Zuerst versucht die Funktion, in priorisierter Reihenfolge, Text in den fünf Zugehörige Partei-Feldern einer Buch.-Blattzeile mit Text im Bankkonto, Namen oder Adresse der Debitoren oder der Kreditoren mit unbezahlten Belegen, die offene Posten darstellen, abzugleichen. Anschließend versucht die Funktion, den Text in den Feldern Transaktionstext und Zusätzliche Transaktionsinformationen in einer Journalzeile mit Text in den Feldern Externe Dokumentennummer und Dokument Nr. bei offenen Einträgen abzugleichen. Zuletzt versucht die Funktion, den Betrag im Feld Auszugsbetrag mit einer Buch.-Blattzeile mit dem entsprechenden Betrag aus offenen Posten abzugleichen.

    Hinweis

    Der Textabgleich ist nur für Text mit mehr als vier Zeichen möglich.

    Neben den Zuordnungskriterien gilt Folgendes hinsichtlich des Vorzeichens des Zahlungsbetrags:

    • Für negative Beträge wird ein Abgleich gegen offene Posten, die Debitorenrechnungen repräsentieren, und dann gegen Kreditorgutschriften vorgenommen.
    • Für positive Beträge wird ein Abgleich gegen offene Posten, die Kreditorenrechnungen repräsentieren, und dann gegen Debitorgutschriften vorgenommen.

    So richten Sie eine Zahlungsausgleichsregel ein

    1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Zahlungsausgleichsvorschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
    2. Definieren Sie eine neue oder bearbeitete Zahlungsausgleichsregel, indem Sie die Felder in einer Zeile ausfüllen, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
    Feld Beschreibung
    Übereinstimmungsgenauigkeit Gibt Ihr Vertrauen in die Ausgleichsregel an, die Sie in der Zeile definieren.
    Ein Wert, den Sie in diesem Feld angeben, wird im Feld Übereinstimmungsgenauigkeit auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt entsprechend der Qualität des automatischen Zahlungsausgleichs der Buch.-Blattzeile angezeigt.
    Priorität Gibt die Priorität der Anwendungsregel in Bezug auf andere Anwendungsregeln an, die als Zeilen auf der Seite Zahlungsausgleichsvorschriften definiert sind. 1 stellt die höchste Priorität dar.
    Übereinstimmende zugehörige Partei Gibt an, wie viel Informationen über den Debitor oder Kreditor (wie Adresse, Ortsname und Bankkontonummer) auf der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit Daten in dem offenen Posten übereinstimmen müssen, bevor die Ausgleichsregel verwendet wird, um die Zahlung automatisch mit dem offenen Eintrag auszugleichen.
    Belegnr./Ext. Belegnr. abgeglichen Gibt an, ob der Text in der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit dem Wert im Feld Belegnr. oder im Feld Externe Belegnummer für den offenen Posten übereinstimmen muss, bevor die Ausgleichsregel zum automatischen Ausgleich der Zahlung des offenen Postens verwendet wird.
    Anzahl der Einträge innerhalb der gefundenen Betragstoleranz Gibt an, wie viele Posten für einen Debitor oder Kreditor den Betrag einschließlich Zahlungstoleranz übereinstimmen müssen, bevor die Ausgleichsregel verwendet wird, um die Zahlung eines offenen Postens automatisch auszugleichen.
    Überprüfung erforderlich Gibt an, ob die automatische Zahlungsanwendung für die manuelle Überprüfung durch den Benutzer vor dem Posten empfohlen wird. Durch Auswahl des Felds Zu überprüfende Zeilen auf der Seite Zahlungsantragsjournal startet eine geführte Erfahrung, bei der Sie problemlos mehrere Anwendungen in einer Sequenz auf der Website Überprüfung des Zahlungsantrags überprüfen können.

    In der folgenden Tabelle werden die Standardregeln für Zahlungsanwendungen in Business Central beschrieben.

    Wichtig

    Die Zahlungsausgleichsregeln können anders sein als in Ihrer Implementierung von Business Central.

    Übereinstimmungsgenauigkeit Priorität Übereinstimmende zugehörige Partei Belegnr./übereinstimmende ext. Belegnr. Anzahl gefundener Posten innerhalb Betragstoleranz
    Hoch 0 Vollständig Ja – mehrfach Eine Übereinstimmung
    Hoch 2 Vollständig Ja – mehrfach Mehrere Übereinstimmungen
    Hoch 3 Vollständig Ja Eine Übereinstimmung
    Hoch 4 Vollständig Ja Mehrere Übereinstimmungen
    Hoch 5 Teilweise Ja – mehrfach Eine Übereinstimmung
    Hoch 6 Teilweise Ja – mehrfach Mehrere Übereinstimmungen
    Hoch 7 Teilweise Ja Eine Übereinstimmung
    Hoch 8 Vollständig Nein Eine Übereinstimmung
    Hoch 9 Nein Ja – mehrfach Eine Übereinstimmung
    Hoch 10 Nein Ja – mehrfach Mehrere Übereinstimmungen
    Mittel 1 Vollständig Ja – mehrfach Nicht berücksichtigt
    Mittel 2 Vollständig Ja Nicht berücksichtigt
    Mittel 3 Vollständig Nein Mehrere Übereinstimmungen
    Mittel 4 Teilweise Ja – mehrfach Nicht berücksichtigt
    Mittel 5 Teilweise Ja Nicht berücksichtigt
    Mittel 6 Nein Ja Eine Übereinstimmung
    Mittel 7 Nein Ja - mehrfach Nicht berücksichtigt
    Mittel 8 Teilweise Nein Eine Übereinstimmung
    Mittel 9 Nein Ja Nicht berücksichtigt
    Gering 1 Vollständig Nein Keine Übereinstimmungen
    Gering 2 Teilweise Nein Mehrere Übereinstimmungen
    Gering 3 Teilweise Nein Keine Übereinstimmungen
    Gering 4 Nein Nein Eine Übereinstimmung
    Gering 5 Nein Nein Mehrere Übereinstimmungen

    Siehe auch

    Zahlungen mit automatischem Ausgleich abstimmen
    Verwalten von Forderungen
    Verkauf
    Arbeiten mit Business Central

    Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier

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