Buchhaltungsperioden abschließen
Wenn ein Geschäftsjahr vorbei ist, müssen die Perioden, aus denen es besteht, geschlossen werden.
Buchhaltungsperioden schließen:
- Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Buchhaltungsperioden ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
Wählen Sie auf der Seite Buchhaltungsperioden die Aktion Jahr auswählen aus.
Sind mehrere Geschäftsjahre offen, wird angenommen, dass das früheste automatisch abgeschlossen werden soll. In einer Mitteilung sind das Jahr, das abgeschlossen wird, und die Folgen des Abschlusses angegeben.
- Wählen Sie die Schaltfläche Ja aus, um das Jahr zu schließen.
Das Geschäftsjahr ist geschlossen und die Felder Abgeschlossen und Datum gesperrt werden für alle Perioden des Jahres aktiviert. Das Geschäftsjahr kann nicht erneut geöffnet werden und Sie können die Häkchen aus den Feldern Geschlossen bzw. Sperrdatum nicht entfernen.
Hinweis
Sie können ein Geschäftsjahr erst abschließen, wenn Sie ein neues erstellt haben. Beachten Sie, dass Sie nach dem Abschluss eines Geschäftsjahres das Startdatum des folgenden Geschäftsjahres nicht mehr ändern können.
Auch wenn ein Geschäftsjahr abgeschlossen wurde, können hierfür noch Sachposten gebucht werden. In diesen Fällen werden die Posten als in einem abgeschlossenen Geschäftsjahr gebucht gekennzeichnet, d. h., das Feld Nachbuchung ist ausgewählt.
Nachdem ein Geschäftsjahr abgeschlossen wurde, müssen Sie die GuV-Kontennullstellung durchführen und das Ergebnis auf ein Bilanzkonto übertragen lassen. Dies können das jedes Mal wiederholen, wenn Sie in ein abgeschlossenes Geschäftsjahr gebucht haben.
Siehe auch
Bücher schließen
Buchen des Jahresabschlusspostens
Arbeiten mit Abrechnungsperioden und Geschäftsjahren
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier