MwSt.-Berichterstattung in der deutschen Version
Sie können dann das VAT-Dokument an die Schnittstelle des Onlineportals „Elektronische Steuererklärungen (ELSTER)“ der deutschen Finanzämter übermitteln. Sie können eine MwSt-Erklärung als XML-Datei generieren und exportieren und dann direkt an das ELSTER-Portal senden. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Einrichten von Umsatzsteuervoranmeldungen.
Folgende lokale MwSt.-Erklärungen können gedruckt werden:
Bericht | Beschreibung |
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MwSt.-Abrechnung Meldung | Eine einfache MwSt.-Erklärung. Die MwSt.-Abrechnung erfolgt mithilfe der ELSTER-Funktion. Die Beträge werden nach steuerpflichtiger Basis und steuerpflichtigem Betrag aufgeteilt. Dient als Basis für die MwSt.-Erfassung für einen ausgewählten Zeitraum und wird gemäß der MwSt.-Abrechnung in der Tabelle MwSt.-Abrechnungszeile gedruckt. Verwenden Sie Datumstyp der Periode, um den Datumstyp der Periode anzugeben, ab der MwSt.-Posten in der Stapelverarbeitung erfasst werden. Basierend auf Ihrer Auswahl kann die Aussage basieren auf Buchungsdatum, Belegdatum oder MwSt.-Datum. Verwenden Sie diesen Bericht in Verbindung mit der MwSt.-Korrekturen. |
UVA Kontennachweis | Bestätigt, dass Posten im MwSt.-Abrechnungsformular auch in Finanzbuchhaltungskonten gebucht werden. Wählen Sie zur Überprüfung der MwSt. im Fenster Umsatzsteuervoranmeldung für das MwSt.-Abrechnungsformular und die Umsatzsteuervoranmeldung die gleichen Einstellungen aus. |
MwSt.-Abrechnung Schema | Diese Erklärung kann auf der Seite MwSt.-Abrechnung abgerufen werden. Druckt die Einstellungen in der MwSt.-Abrechnung. Druckt die Einstellungen in der MwSt.-Abrechnung. Mithilfe des Berichts können die Merkmale von MwSt Kontennachweis gedruckt werden. |
Siehe auch
Umsatzsteuervoranmeldungen
Melden von MwSt. an die Steuerbehörden
Arbeiten mit MwSt im Verkauf und Einkauf
Richten Sie Berichte für MwSt ein
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier